Transforme a Reforma Tributária em Oportunidade: Aprenda Como Pagar Menos Impostos com as Novas Regras!

📍 Curso Presencial em Ribeirão Preto/SP

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Dia 24/10/2025 (sexta-feira) em Ribeirão Preto-SP, oportunidade única para esclarecer suas dúvidas presencialmente com o Prof. Gabriel Villena. O curso será realizado exclusivamente presencial e não será gravado. As vagas são limitadas, então garanta logo a sua.

Quer levar mais de uma pessoa de seu escritório? Simule a matrícula com desconto!

Conteúdo do curso

01 – Visão Sistêmica das Alterações
02 – Planilha CSTs e cClassTrib
03 – Como aplicar as Alíquotas
04 – Como aplicar as Redução das Alíquotas
05 – Transição da Reforma Tributária
06 – Por que sua rotina vai mudar com a Reforma Tributária
07 – Hipóteses de Incidência de IBS e CBS
08 – Tabela de Incidência — IBS/CBS X PIS/COFINS, ICMS, ISS
09 – Incidência de IBS e CBS sobre bens de capital
10 – Bonificação
11 – Operações entre partes relacionadas
12 – Mútuo Oneroso
13 – Locação de bens móveis e cessão onerosa
14 – Doações com crédito anterior
15 – Conjuntos de fornecimentos
16 – Serviços Profissionais Autônomos
17 – Momento de Ocorrência do Fato Gerador de IBS e CBS
18 – Base de Cálculo
19 – Exercício de Base de Cálculo
20 – O que não entra na base
21 – Situações especiais de Base de Cálculo
22 – Local da Operação
23 – Modalidades de Extinção do Débitos
24 – Como vai funcionar o Split Payment
25 – Ressarcimento
26 – Cashback da Reforma Tributária
27 – Regimes de Apuração do IBS e CBS
28 – Não Cumulatividade
29 – Bens e Serviços de Uso ou Consumo Pessoal
30 – Adequação dos DFe Existentes
31 – Implantação dos Documentos eletrônicos
32 – NFe (Modelo 55) e NFCe (Modelo 65)
33 – Eventos para NFe
34 – Importância do Cadastro com Identificação Única
35 – Nota de Débito e Nota de Crédito para NFe
36 – NFSe – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
37 – Exercício de Preenchimento de NFSe
39 – CTe – Conhecimento Transporte Eletrônico
39 – Contabilização do IBS e da CBS
39.1 – Compra de material estocável com crédito de IBS e CBS
39.2 – Despesa com crédito de IBS e CBS com pagamento à vista
39.3 – Venda com Split Payment posterior ao pagto de IBS e CBS com ressarcimento em 3 dias
39.4 – Compra de estoque com crédito pagamento parcelado
39.5 – Despesa com crédito de IBS e CBS com pagamento parcelado
39.6 – Venda com Split Payment no recebimento parcelado
39.7 – Venda com Split Payment sofrido na venda com recebimento à vista
40 – Como aplicar o IBS e CBS para Simples Nacional
41 – Exemplo de PGDAS-D com IBS e CBS
42 – Fracionamento das Atividades Empresariais pelo Simples Nacional
43 – IBS e CBS no Agronegócio
44 – Cuidados com a Holding Rural para fins de IBS e CBS
45 – Não Cumulatividade de IBS/CBS no Agronegócio
46 – Benefícios fiscais para o Produtor Rural
47 – Nota Fiscal de Produtor Emitida com IBS/CBS
48 – NF-e para Crédito Presumido na Aquisição de Produtor Rural
49 – Loteamentos com IBS e CBS
50 – Incorporação Imobiliária com IBS e CBS
51 – RET com IBS e CBS
52 – Locação, Cessão Onerosa e Arrendamento de Imóveis

  1. Entendendo o cenário atual e a necessidade da Reforma
  2. O que ainda pode (e deve) ser feito em 2025?
  3. Principais mudanças que já entram em vigor a partir de 2026
  4. Etapas e cronograma da transição até a implementação completa
  5. Principais impactos para empresas de diferentes portes e setores
  1. Como vai funcionar o IBS e a CBS na prática
  2. Diferenças entre os tributos atuais e o novo modelo
  3. Quem recolhe? Onde recolhe? Como recolhe?
  4. Alíquotas padrão e os produtos com alíquota zero
  5. Como fazer o enquadramento em alíquotas reduzidas
  6. Base de cálculo do IBS e CBS: o que entra e o que fica fora
  7. Créditos de IBS e CBS: o que poderá ser aproveitado?
  8. Saldos de créditos e benefícios atuais: como ficam na transição?
  9. O funcionamento do Split Payment no novo modelo
  10. Cashback: como vai funcionar para consumidores e empresas
  1. Planejamento tributário para prestadores de serviço após a reforma
  2. Planejamento tributário com Simples Nacional: o que muda?
  3. Impactos e oportunidades para Holdings e empresas com atividades imobiliárias
  4. Como o agronegócio pode se beneficiar da nova tributação
  5. Locação de imóveis após a Reforma Tributária: cuidados e novas regras
  1. Alterações nas rotinas fiscais e obrigações acessórias
  2. Emissão de documentos fiscais no novo sistema
  3. Ferramentas e processos para garantir conformidade tributária
  4. Checklist prático para preparar sua empresa para o novo cenário
  1. Discussão de casos reais e simulações
  2. Esclarecimento de dúvidas com aplicação prática para cada tipo de empresa

Curso: Reforma Tributária: Do Básico ao Avançado

A Reforma Tributária já começou e, com ela, surgem oportunidades únicas para quem estiver preparado. O curso “Reforma Tributária: do Básico ao Avançado” foi criado para empresários, contadores, advogados e profissionais da área fiscal que querem entender, de forma prática e estratégica, como as novas regras do IBS e CBS vão impactar suas empresas a partir de 2026 — e o que ainda é possível fazer ainda em 2025 para economizar legalmente.

Neste encontro presencial exclusivo, você vai aprender em detalhes como funcionará a transição tributária, quais setores terão alíquotas reduzidas, o que pode gerar crédito fiscal, como aplicar corretamente o Split Payment, quais produtos terão alíquota zero, como será o funcionamento do cashback, além de como a reforma afeta holdings, empresas imobiliárias, prestadores de serviço e o agronegócio. Tudo com base na legislação já aprovada, exemplos reais e uma didática direta ao ponto.

Mas o que torna esse curso ainda mais valioso é o ambiente. Você estará em uma turma altamente qualificada, com pessoas que — assim como você — estão em busca de resultados concretos com a reforma tributária. Será uma imersão com troca de ideias, experiências e insights práticos que você não encontra em livros ou aulas online. O networking gerado nesse dia pode abrir portas para parcerias, novas estratégias e até novas oportunidades de negócio.

Não se trata apenas de entender a teoria da reforma. Trata-se de sair na frente, com um plano de ação claro, personalizado para sua realidade, e construído ao lado de quem está realmente comprometido em transformar conhecimento em vantagem competitiva. Prepare-se para viver uma experiência completa de aprendizado, conexão e transformação profissional.

Local do Evento

📍Av. Maria de Jesus Condeixa, 600 – térreo. Bairro: Jardim Palma Travassos Ribeirão Preto-SP – Edifício Neo Ribeirão

✒️Credenciamento: 08h às 08h30
🕢Curso: 08h30 às 12h e das 13h às 17h30

Público-alvo

Contadores, empresários, advogados tributaristas, gestores, analistas e assistentes de contabilidade envolvidos no projeto do seu escritório.

Metodologia

Exposição de problemas e soluções.

Certificado de Especialista em Reforma Tributária: Do Básico ao Avançado


Ao final do curso, você receberá um certificado exclusivo que comprova sua qualificação técnica e visão estratégica para atuar no novo cenário tributário do Brasil.
Mais que um documento, ele representa sua preparação para gerar resultados reais com a Reforma e se destacar em um mercado cada vez mais exigente.

Veja o que dizem nossos alunos:

Depoimentos

Veja o que nossos alunos tem a dizer:

Algumas Cidades Visitadas pelo Prof. Gabriel Villena

Florianópolis - SC

Joinville- SC

Francisco Beltrão - PR

Franca - SP

Curitiba - PR

Guarapuava - PR

Goiânia - GO

Joinville- SC

Itajaí - SC

Arapongas - PR

Pato Branco - PR

Brusque - SC

Pacotes com Descontos

Pacotes para matrículas de mais de uma pessoa do escritório:

Fale com nosso consultor via WhatsApp.

*Parcelamento no cartão com acréscimos de juros.

Política de Desistência

Desistências não têm reembolso ou crédito para futuros treinamentos.

Conhecer Professor

Detalhes do Curso

De R$ 1.497,00 por

12x R$ 84

ou R$ 797 à vista

FAQ

Perguntas Frequentes

A nota é emitida automaticamente após o prazo da garantia incondicional, que é de 7 dias. Para isso, é necessário preencher corretamente todos os dados no cadastro do(a) aluno(a).

Será disponibilizado um certificado personalizado e exclusivo após a conclusão das videoaulas diretamente na plataforma com o nome da pessoa inscrita no curso.

Este curso gera certificado de conclusão, porém não está pontuado no CFC no momento.

Você poderá realizar o parcelamento no seu cartão de crédito no seu cartão de crédito em até 12 vezes. Para pagamento via boleto somente é possível à vista. As plataformas de pagamento não permitem parcelamento no boleto, apenas no cartão de crédito. Você pode pagar também fazendo PIX.

FAQ

Conheça o seu Professor:

Prof. Gabriel Villena

Palestrante e Instrutor desde 2011 com atuação presencial nos Estados de PR, SC, RS, SP, MS, MT, GO e DF;

Professor MBA na área tributária pela UniCesumar, ISAE, Universidade Positivo, UNINTER e UNISEP;

Mestre em Direito Tributário pela Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires (UCA);

Pós-Graduado em Direito Tributário e Processo Tributário pela Universidade Positivo;

Pós-Graduado em Gestão de Pessoas pela Faculdade de Educação Superior do Paraná (FESP);

Coautor do livro “Manual de Benefícios de PIS/COFINS por NCM: Operações de Venda”;
Professor de cursos on-line da Contabilista Play;

Sócio na Villena & Miyazaki – Sociedade de Advogados

Descubra os Benefícios do Nosso Curso de Contabilidade Médica

Fundamentos Claros e Tributação Abrangente:

Estabeleça uma base sólida com uma compreensão aprofundada dos fundamentos da contabilidade médica e uma visão abrangente dos tributos incidentes.

Aplicação Prática em Casos do Mundo Real:

Aplique seu conhecimento em situações práticas, como clínicas médicas, odontológicas e prestadores de serviços hospitalares, obtendo insights valiosos para o dia a dia.

Formação Empresarial Consciente e Gestão de Riscos:

Saiba como constituir sua pessoa jurídica de forma consciente, escolhendo entre sociedade simples e empresarial, enquanto gerencia eficazmente os riscos associados à terceirização.

Contabilidade Específica e Plano de Contas Estruturado:

Adquira conhecimento prático das contas contábeis específicas para serviços médicos e desenvolva um plano de contas adaptado às particularidades da contabilidade médica.

Otimização Tributária com Lucro Presumido:

Aprenda estratégias para aproveitar os benefícios do Lucro Presumido, incluindo a aplicação do benefício de 8% e 12%, sem a necessidade de medidas judiciais.

Descomplicação do Simples Nacional e Distribuição de Lucros Eficiente:

Desmistifique as regras do Simples Nacional, com foco nas atividades sujeitas aos anexos III e V, e explore estratégias para uma distribuição eficiente de lucros.

Livro Caixa Simplificado e Despesas Dedutíveis Claras:

Simplifique a escrituração com orientações práticas sobre o Livro Caixa e o Carnê-leão Web, identificando despesas dedutíveis e indedutíveis para otimizar seu retorno fiscal.

Holding: Constituição, Contabilidade e Tributação

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Incorporação Imobiliária e Loteamento

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Contabilidade e Tributação para Advogados

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